|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
19,162.5
|
21,074.2
|
10,252.5
|
10,821.7
|
12,321.9
|
604.0
|
11,717.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
631,0
|
625.0
|
0.0
|
625.0
|
625.0
|
0.0
|
625.0
|
|
|
ხარჯები
|
9,113.7
|
11,276.9
|
974.4
|
10,302.5
|
11,227.9
|
0.0
|
11,227.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,530.2
|
3,144.1
|
0.0
|
3,144.1
|
3,363.9
|
0.0
|
3,363.9
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
3,121.1
|
0.0
|
3,121.1
|
3,320.3
|
0.0
|
3,320.3
|
|
|
დანამატი
|
0,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,516.1
|
2,552.2
|
968.9
|
1,583.2
|
1,616.1
|
0.0
|
1,616.1
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,621.9
|
5,116.7
|
0.0
|
5,116.7
|
5,686.9
|
0.0
|
5,686.9
|
|
|
გრანტები
|
60.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
260.5
|
340.3
|
0.0
|
340.3
|
391.0
|
0.0
|
391.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
125.0
|
73.7
|
5.5
|
68.2
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,048.9
|
9,787.3
|
9,278.1
|
509.2
|
1,084.0
|
604.0
|
480.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,714.2
|
6,183.6
|
1,040.7
|
5,142.9
|
5,504.3
|
0.0
|
5,504.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105.0
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,683.9
|
5,916.4
|
834.6
|
5,081.8
|
5,494.3
|
0.0
|
5,494.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,530.2
|
3,144.1
|
0.0
|
3,144.1
|
3,363.9
|
0.0
|
3,363.9
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
3,121.1
|
0.0
|
3,121.1
|
3,320.3
|
0.0
|
3,320.3
|
|
|
პრემის
|
0,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,785.5
|
2,250.6
|
834.6
|
1,416.0
|
1,406.1
|
0.0
|
1,406.1
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
318.5
|
450.3
|
0.0
|
450.3
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30.2
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.5
|
66.8
|
0.0
|
66.8
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,030.2
|
257.2
|
206.1
|
51.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5.391.4
|
5.720,3
|
1,040,7
|
4,679,6
|
4.939.3
|
0.0
|
4.939.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105,0
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.436.2
|
5.466,3
|
834,6
|
4,631,7
|
4.939.3
|
0.0
|
4.939.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2.530.2
|
3,144.1
|
0.0
|
3,144.1
|
3,363.9
|
0.0
|
3,363.9
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
3,121.1
|
0.0
|
3,121.1
|
3,320.3
|
0.0
|
3,320.3
|
|
|
პრემის
|
0,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.681.3
|
2,245,9
|
834,6
|
1,411,3
|
1.394.4
|
0.0
|
1.394.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30.0
|
4,6
|
0.0
|
4,6
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.030.2
|
254,0
|
206.1
|
47,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,105.0
|
1,281.2
|
0.0
|
1,281.2
|
1,432.2
|
0.0
|
1,432.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,069.6
|
1,266.8
|
0.0
|
1,266.8
|
1,432.2
|
0.0
|
1,432.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789.5
|
922.7
|
0.0
|
922.7
|
997.9
|
0.0
|
997.9
|
|
|
თანამდედობრივი სარგო
|
0,0
|
921.3
|
|
921.3
|
987.9
|
|
987.9
|
|
|
დანამატი
|
0,0
|
1.5
|
|
1.5
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
260.7
|
313.7
|
0.0
|
313.7
|
352.3
|
0.0
|
352.3
|
|
|
სოციალური
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.5
|
30.4
|
0.0
|
30.4
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.4
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4,286.4
|
4,439.2
|
1,040.7
|
3,398.4
|
3,507.1
|
0.0
|
3,507.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68,0
|
69.0
|
0.0
|
69.0
|
69.0
|
0.0
|
69.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,291.6
|
4,199.6
|
834.6
|
3,364.9
|
3,507.1
|
0.0
|
3,507.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,740.7
|
2,221.3
|
0.0
|
2,221.3
|
2,366.0
|
0.0
|
2,366.0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0,0
|
2,199.8
|
0.0
|
2,199.8
|
2,332.4
|
0.0
|
2,332.4
|
|
|
დანამატი
|
0,0
|
21.5
|
|
21.5
|
33.6
|
|
33.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,520.6
|
1,932.2
|
834.6
|
1,097.6
|
1,042.1
|
0.0
|
1,042.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30.2
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
36.4
|
0.0
|
36.4
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
994.8
|
239.6
|
206.1
|
33.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების ხარჯები
|
318.5
|
463,2
|
0.0
|
463,2
|
565.0
|
0.0
|
565.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
318.5
|
448,5
|
0.0
|
448,5
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.2
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
11.7
|
0,0
|
11.7
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
318.5
|
448.5
|
0.0
|
448.5
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
01 02 02
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლებ
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 02 04
|
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
318.5
|
448.5
|
0.0
|
448.5
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
318.5
|
448.5
|
0.0
|
448.5
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
318.5
|
448.5
|
0.0
|
448.5
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
01 02 05
|
სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
4.2
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
|
|
სუბსიდია
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.2
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10.018.4
|
9,848.2
|
9,211.8
|
636.4
|
1,294.8
|
604,0
|
690.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
|
ხარჯები
|
261.8
|
341,9
|
139.8
|
202,1
|
210.8
|
0,0
|
210.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
600.8
|
175.4
|
134.3
|
41.1
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სუბსიდია
|
112.1
|
173.5
|
0,0
|
173.5
|
190.8
|
0,0
|
190.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.2
|
5.5
|
5.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,957.6
|
9,495,4
|
9,072.0
|
423,4
|
1,084.0
|
604.0
|
480.0
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5,299.7
|
5,513.1
|
5,426.7
|
86.4
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
189.3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189.3
|
103.5
|
103.5
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,110.4
|
5,409.6
|
5,323.2
|
86.4
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1.535.2
|
970,5
|
964,9
|
5,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
261.7
|
26,5
|
20,9
|
5,6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
261.7
|
26,5
|
20,9
|
5,6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.173.5
|
944,0
|
944,0
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
569.4
|
647.1
|
646.4
|
0.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566.0
|
646.4
|
646.4
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 02 02
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
965.8
|
322.9
|
318.0
|
4.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
358.3
|
25.3
|
20.4
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
607.5
|
297.6
|
297.6
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
607.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
36.3
|
75.3
|
54.2
|
21.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.3
|
24.9
|
3.8
|
21.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
24.9
|
3.8
|
21.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
50.4
|
50.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების
ქსელის ექსპლოტაცია
|
36.3
|
75.3
|
54.2
|
21.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.3
|
24.9
|
3.8
|
21.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
24.9
|
3.8
|
21.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
50.4
|
50.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
1,695.8
|
1,999.2
|
1,871.2
|
128.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
75.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.6
|
16.6
|
6.6
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.2
|
16.6
|
6.6
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,620.0
|
1,982.6
|
1,864.6
|
118.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
412.8
|
524.3
|
302.5
|
221.8
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
5.5
|
5.5
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
412.8
|
514.4
|
297.0
|
217.4
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
02 06
|
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
|
603.7
|
608,6
|
608,6
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
603.7
|
608,6
|
608,6
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
|
02 07
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
112.1
|
173.5
|
0.0
|
173.5
|
190.8
|
0.0
|
190.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
173.5
|
0,0
|
173.5
|
190.8
|
0.0
|
190.8
|
|
|
ხარჯები
|
112.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
112.1
|
173.5
|
0.0
|
173.5
|
190.8
|
0.0
|
190.8
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
543.8
|
748,0
|
0,0
|
748,0
|
812.6
|
0,0
|
812.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
543.8
|
748,0
|
0,0
|
748,0
|
812.6
|
0,0
|
812.6
|
|
|
სუბსიდია
|
543.8
|
748,0
|
0,0
|
748,0
|
812.6
|
0,0
|
812.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
369.4
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
524.6
|
0,0
|
524.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
369.4
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
524.6
|
0,0
|
524.6
|
|
|
სუბსიდია
|
369.4
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
524.6
|
0,0
|
524.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
174.4
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
288.0
|
0,0
|
288.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
174.4
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
288.0
|
0,0
|
288.0
|
|
|
სუბსიდია
|
174.4
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,077.8
|
1,396.0
|
0.0
|
1,396.0
|
1,585.2
|
0.0
|
1,585.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,072.5
|
1,396.0
|
0.0
|
1,396.0
|
1,585.2
|
0.0
|
1,585.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108.1
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
964.4
|
1,276.0
|
0.0
|
1,276.0
|
1,445.2
|
0.0
|
1,445.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
1.077.8
|
1,396.0
|
0.0
|
1,396.0
|
1,585.2
|
0.0
|
1,585.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.072.5
|
1,396.0
|
0.0
|
1,396.0
|
1,585.2
|
0.0
|
1,585.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სუბსიდია
|
964.4
|
1,276.0
|
0.0
|
1,276.0
|
1,445.2
|
0.0
|
1,445.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,648.8
|
2,321.4
|
0.0
|
2,321.4
|
2,553.0
|
0.0
|
2,553.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
285.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,606.4
|
2,300.4
|
0.0
|
2,300.4
|
2,553.0
|
0.0
|
2,553.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.7
|
21.1
|
0.0
|
21.1
|
50,0
|
0.0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,524.7
|
2,227.9
|
0.0
|
2,227.9
|
2,503.0
|
0.0
|
2,503.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42.4
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
501.2
|
703,3
|
0.0
|
703,3
|
765.7
|
0.0
|
765.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
38
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
501.2
|
694,9
|
0.0
|
694,9
|
765.7
|
0.0
|
765.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
501.2
|
643,6
|
0.0
|
643,6
|
765.7
|
0.0
|
765.7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8,4
|
0.0
|
8,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
77.9
|
107.5
|
0.0
|
107.5
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
77.9
|
107.5
|
0.0
|
107.5
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
77.9
|
56.1
|
0,0
|
56.1
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
78.1
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
116.2
|
0.0
|
116.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10.0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
78.1
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
116.2
|
0.0
|
116.2
|
|
|
სუბსიდია
|
78.1
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
116.2
|
0.0
|
116.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
06
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
147.1
|
208.2
|
0.0
|
208.2
|
228.3
|
0.0
|
228.3
|
|
|
ხარჯები
|
147.1
|
201.9
|
0,0
|
201.9
|
228.3
|
0.0
|
228.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
147.1
|
201.9
|
0,0
|
201.9
|
228.3
|
0.0
|
228.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
07
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
198.1
|
276.3
|
0.0
|
276.3
|
271.2
|
0.0
|
271.2
|
|
|
ხარჯები
|
198.1
|
274.3
|
0.0
|
274.3
|
271.2
|
0.0
|
271.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
198.1
|
274.3
|
0.0
|
274.3
|
271.2
|
0.0
|
271.2
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
660,5
|
1,618,1
|
0.0
|
1.618,1
|
1,771.3
|
0.0
|
1,771.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
247,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
|
|
ხარჯები
|
660,5
|
1,604,2
|
0.0
|
1,604,2
|
1,771.3
|
0.0
|
1.771.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
19,9
|
0.0
|
19,9
|
34,0
|
0.0
|
34,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
639,4
|
1,584,8
|
0.0
|
1.584,8
|
1,737.3
|
0.0
|
1.737.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
50.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
50.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
50.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
171.7
|
248.2
|
0.0
|
248.2
|
272.8
|
0.0
|
272.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ხარჯები
|
171.7
|
247.0
|
0,0
|
247.0
|
272.8
|
0.0
|
272.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
171.7
|
247.0
|
|
247.0
|
272.8
|
0.0
|
272.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,2
|
0.0
|
1,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები
|
106.3
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
181.0
|
0.0
|
181.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
17,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
106.3
|
164.9
|
0.0
|
164.9
|
181.0
|
0.0
|
181.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
106.3
|
164.9
|
0.0
|
164.9
|
181.0
|
0.0
|
181.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 13
|
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
21,7
|
19.9
|
0.0
|
19.9
|
34,0
|
0.0
|
34,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,7
|
19.9
|
0.0
|
19.9
|
34,0
|
0.0
|
34,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,7
|
19.9
|
0.0
|
19.9
|
34,0
|
0.0
|
34,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 14
|
ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
556.1
|
872.5
|
0.0
|
872.5
|
922.0
|
0.0
|
922.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჟები
|
556.1
|
868.4
|
0.0
|
868.4
|
922.0
|
0.0
|
922.0
|
|
|
სუბსიდია
|
556.1
|
868.4
|
0.0
|
868.4
|
922.0
|
0.0
|
922.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 15
|
ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
234.7
|
279.5
|
0.0
|
279.5
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
234.7
|
271.4
|
|
271.4
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
234.7
|
271.4
|
|
271.4
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
7.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 00
|
და სოციალური უზრუნველყოფა
|
482.2
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
572,0
|
0.0
|
572,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
468.8
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
562,0
|
0.0
|
562,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
185.2
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
230.3
|
335.7
|
0.0
|
335.7
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
178.6
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
178.6
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
178.6
|
239.5
|
0.0
|
239.5
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
178.6
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
178.6
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
178.6
|
241.3
|
0.0
|
241.3
|
252,0
|
0.0
|
252,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
სოციალური დაცვა
|
303.6
|
335.7
|
0.0
|
335.7
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
|
|
ხარჯები
|
303.6
|
335.7
|
0.0
|
335.7
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
303.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
303.6
|
335.7
|
0.0
|
335.7
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
211.5
|
109,0
|
0.0
|
109,0
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
|
|
ხარჯები
|
211.5
|
109,0
|
0.0
|
109,0
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
211.5
|
109,0
|
0.0
|
109,0
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
|
06 04 02
|
სარიტუალო მომსახურება
|
6.3
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.3
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
|
06 04 03
|
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება
|
2.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
|
06 04 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
4.9
|
16,5
|
0.0
|
16,5
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
16,5
|
0.0
|
16,5
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
16,5
|
0.0
|
16,5
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
06 04 05
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
54.6
|
3,1
|
0.0
|
3,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
54.6
|
3,1
|
0.0
|
3,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.6
|
3,1
|
0.0
|
3,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 04 06
|
მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედეის/მამის ფინანსური დახმარება
|
13.3
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.3
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.3
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
25,0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 04 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
06 04 08
|
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
|
0,0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
06 04 09
|
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
06 04 10
|
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
145,6
|
0,0
|
145,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
145,6
|
0,0
|
145,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
145,6
|
0,0
|
145,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
06 04 11
|
სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|