|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
11,655,2
|
22,293,5
|
13,315,3
|
8,978,3
|
9,321,3
|
604.0
|
8,717,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
631,0
|
904,0
|
0,0
|
904,0
|
625.0
|
0.0
|
625.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,744,6
|
8,549.8
|
637.8
|
7,912.0
|
8,397.3
|
0.0
|
8,397.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,540.0
|
0.0
|
2,540.0
|
3,028.2
|
0.0
|
3,028.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,931,5
|
2,071.4
|
599.8
|
1,471.6
|
1,449.9
|
0.0
|
1,449.9
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,065,1
|
3,608.6
|
0.0
|
3,608.6
|
3,632.2
|
0.0
|
3,632.2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
157,9
|
306.4
|
38.0
|
268.4
|
267.0
|
0.0
|
267.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
305,0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,910,6
|
13,713.7
|
12,677.4
|
1,036.3
|
914.0
|
604.0
|
310.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
30.0
|
0.0
|
30,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,493,,4
|
5,727,1
|
1.531.7
|
4,195,1
|
4.623.7
|
0.0
|
4.623.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105.0
|
95.0
|
0,0
|
95,0
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,494,9
|
4,729,9
|
599.8
|
4,130,1
|
4.613.7
|
0.0
|
4.613.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,540.0
|
0.0
|
2,540.0
|
3.028.2
|
0.0
|
3.028.2
|
|
|
საქონელი და
|
902,8
|
1,300.3
|
599.8
|
1,229.0
|
1,269.5
|
0.0
|
1,269.5
|
|
|
მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
196,9
|
288,3
|
0.0
|
288,3
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
1,052,2
|
931.8
|
120,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,292,6
|
5.381,0
|
1.531.7
|
3.849,3
|
4.307.0
|
0.0
|
4.307.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105,0
|
95,0
|
0.0
|
95,0
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,284,1
|
4,413,8
|
599.8
|
3,814,0
|
4.307.0
|
0.0
|
4.307.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,540.0
|
0.0
|
2,540.0
|
3.028.2
|
0.0
|
3.028.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
898,2
|
1,141.7
|
599.8
|
1,141.7
|
1.257.8
|
0.0
|
1.257.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
1,052,2
|
931.8
|
120,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
556,5
|
1,083.7
|
0.0
|
1,083.7
|
1.202.5
|
0.0
|
1.202.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
26,0
|
0.0
|
26,0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
556,5
|
1,043.7
|
0.0
|
1,043.7
|
1.202.5
|
0.0
|
1.202.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
376,0
|
780.0
|
0.0
|
780.0
|
907.8
|
0.0
|
907.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,5
|
261.7
|
0.0
|
261.7
|
292.7
|
0.0
|
292.7
|
|
|
სოციალური
|
0,0
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
40.0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
02
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,671,3
|
4,297,3
|
1,531.7
|
2,770,3
|
3,104.5
|
0.0
|
3,104.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68,0
|
69,0
|
0,0
|
69.0
|
69.0
|
0.0
|
69.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,662,7
|
3,289.7
|
599.8
|
2,689.9
|
3,104.5
|
0.0
|
3,104.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860,8
|
1,760.0
|
0.0
|
1,760.0
|
2,120.4
|
0.0
|
2,120.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
734,0
|
1,510.7
|
599.8
|
910.9
|
965.1
|
0.0
|
965.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
1.012.2
|
931.8
|
80.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
64,8
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
6,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,8
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48,1
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების ხარჯები
|
200,7
|
346,1
|
0.0
|
346,1
|
316.7
|
0.0
|
316.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
200,7
|
316,1
|
0.0
|
316,1
|
306.7
|
0.0
|
306.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.7
|
0,0
|
11.7
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
196,1
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
01 02 02
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლებ
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 04
|
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
0,0
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
01 02 05
|
სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
196,1
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
|
ხარჯები
|
196,1
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
|
|
სუბსიდია
|
196,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
4.7
|
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,148,6
|
13,416.7
|
11,745.6
|
1,671.1
|
1.064.0
|
604.0
|
460.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,246,5
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
960,9
|
130.0
|
0,0
|
130.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სუბსიდია
|
82,6
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
202,8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,902,1
|
12,620.7
|
11,745.6
|
875.1
|
914.0
|
604.0
|
310.0
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3,163,8
|
7,189.6
|
6,852.8
|
336.8
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,127,9
|
7,109.6
|
6,852.8
|
256.8
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2,047,3
|
2.293.0
|
2.253.0
|
40.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
907,8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
904,9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139,5
|
2.273.0
|
2.253.0
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,041,8
|
960.8
|
940.8
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
20.0
|
0.0
|
20,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,038,9
|
960.8
|
940.8
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 02 02
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1,005,5
|
1,332.2
|
1,256.8
|
75.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
904,9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,5
|
1,312.2
|
1,256.8
|
55.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,5
|
1,312.2
|
1,256.8
|
55.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
16,6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
16,6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
986,5
|
1,976.2
|
1,731.9
|
244.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
203,5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
199,9
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783,0
|
1,946.2
|
1,731.9
|
214.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
248,7
|
668.1
|
359.3
|
328.8
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,7
|
668.1
|
359.3
|
328.8
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
02 06
|
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
|
602,8
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
602,8
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
|
02 07
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
82,7
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
82,7
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
317,7
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
317,7
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
|
|
სუბსიდია
|
317,7
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
526,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
205,9
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
205,9
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
|
|
სუბსიდია
|
205,9
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
380.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
111,7
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
111,7
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
|
|
სუბსიდია
|
111,7
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
551,2
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
120.0
|
0,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
404,6
|
960.0
|
0,0
|
960.0
|
960.0
|
0,0
|
960.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
551,2
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
1,080.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
120.0
|
0,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
120.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
404,6
|
960.0
|
0.0
|
960.0
|
960.0
|
0.0
|
960.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
965.7
|
1,625.9
|
0.0
|
1,625.9
|
1,607.0
|
0.0
|
1,607.0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
285.0
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
965.7
|
1,580.1
|
0.0
|
1,580.1
|
1.607.0
|
0.0
|
1.607.0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.1
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
42.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
943.9
|
1,538.1
|
0.0
|
1,538.1
|
1,566.6
|
0.0
|
1,566.6
|
1,441.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
301.5
|
500.6
|
0.0
|
500.6
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
38
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
301.5
|
500.6
|
0.0
|
500.6
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
301.5
|
500.6
|
0.0
|
500.6
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.4
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.4
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
51.8
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10.0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
51.8
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
სუბსიდია
|
51,8
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
06
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
135,5
|
139,0
|
0.0
|
139,0
|
139,0
|
0.0
|
139,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
135,5
|
139,0
|
0.0
|
139,0
|
139,0
|
0.0
|
139,0
|
|
05 01 07
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
110,8
|
194.8
|
0.0
|
194.8
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
|
ხარჯები
|
110,8
|
194.8
|
0.0
|
194.8
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110,8
|
194.8
|
0.0
|
194.8
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
660,5
|
1,108,9
|
1,108,9
|
1,108,9
|
1,106.0
|
0.0
|
1,106.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
247,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
|
|
ხარჯები
|
660,5
|
1,074,9
|
0.0
|
1,074,9
|
1,106.0
|
0.0
|
1,106.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
639,4
|
1,042,4
|
0.0
|
1,042,4
|
1,074.6
|
0.0
|
1,074.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1,7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
1,7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
101,4
|
167.7
|
0.0
|
167.7
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
167.7
|
0.0
|
167.7
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
101,4
|
167.7
|
0.0
|
167.7
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები
|
61,7
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
17,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,7
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
61,7
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 13
|
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
21,1
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
|
|
ხარჯები
|
21,1
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 14
|
ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
367,7
|
556.1
|
0.0
|
556.1
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჟები
|
367,7
|
556.1
|
0.0
|
556.1
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
|
სუბსიდია
|
367,7
|
556.1
|
0.0
|
556.1
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
05 02 15
|
ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
107,0
|
219.4
|
0.0
|
219.4
|
219.2
|
0.0
|
219.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,0
|
178.6
|
0.0
|
178.6
|
219.2
|
0.0
|
219.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,0
|
178.6
|
0.0
|
178.6
|
219.2
|
0.0
|
219.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
34,0
|
0.0
|
34.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
3,0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 00
|
და სოციალური უზრუნველყოფა
|
279,2
|
448.9
|
38.0
|
410.9
|
420.6
|
0.0
|
420.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
279,2
|
448.9
|
38.0
|
410.9
|
420.6
|
0.0
|
420.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149,7
|
269.3
|
38.0
|
231.3
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
100,0
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
100,0
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
179.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70,8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
70,8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
სოციალური დაცვა
|
179,3
|
269.3
|
38.0
|
231.3
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
ხარჯები
|
179,3
|
269.3
|
38.0
|
231.3
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179,3
|
269.3
|
38.0
|
231.3
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
152,4
|
57.6
|
0.0
|
57.6
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152,4
|
57.6
|
0.0
|
57.6
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
06 04 02
|
სარიტუალო მომსახურება
|
0,2
|
57.6
|
0.0
|
57.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 04 03
|
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება
|
0,3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 04 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
9,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
18,2
|
0.0
|
18,2
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
18,2
|
0.0
|
18,2
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 04 05
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
12,7
|
18,2
|
0.0
|
18,2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,7
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 04 06
|
მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედეის/მამის ფინანსური დახმარება
|
0,0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
15,0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
25,0
|
0.0
|
25,0
|
15,0
|
0.0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
25,0
|
0.0
|
25,0
|
15,0
|
0.0
|
15,0
|
|
06 04 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
06 04 08
|
დიალეზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
06 04 09
|
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
06 04 10
|
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
90,0
|
0.0
|
90,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 04 11
|
სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|